3549政务公开colcol1229114423index公共企事业公开colcol1229117745index国资运营公司colcol1229134603index工作动态colcol12291346index

随着义乌市国有资本运营有限公司及各直属公司呈现资金多、项目多、新增资产多、风险点高等特点,公司把内审工作列为重中之重。近日,公司召开内审工作会议,通过集中学习、工作部署等形式,进一步提升内审工作机制和明确内审工作方向,充分发挥内部审计在规范管理、防范风险、完善治理等方面的自我监管作用,促进公司上下更好落实各项政策制度。

内审制度学习

会议学习了市国资办《关于深化市属企业内部审计监督工作的实施意见》、《义乌市国有资本运营有限公司内部审计工作制度》和《义乌市国有资本运营有限公司法律事务工作管理办法(试行)》等相关内审制度,坚持以新思想、新要求促进自身加快建立健全审计监督体系,充分发挥制度引领和规范作用,切实做到依法审计、文明审计、廉洁审计。

部署“回头看”工作

会上部署了公司审计问题整改落实情况“回头看”工作方案。一方面是推动各公司深入剖析原因、明确整改责任,提出解决措施,推动问题切实整改到位,并对完成的整改任务,进行巩固提高;另一方面是以此为契机,建立健全规章制度,做到有法可依、有规可循,形成一套规范完善的长效机制。

工作要求

最后,公司副总经理郭秉宇要求:一要加强组织领导,层层落实责任。被审计单位主要负责人为审计整改第一责任人,对重大问题要亲自管、亲自抓;相关业务职能部门对业务领域内相关问题要落实分析、整改责任。二要完善内审机制,加强整改管理和监督检查。积极建立问题整改台账并实行销号制,明确整改责任和完成时限;法务审计部门做好核查和督导整改落实工作。三要建立健全问责机制。把审计监督与考核及追责问责结合起来,建立健全审计问责机制,实现审计监督制度形成闭环。