审计做什么的?通过真实的招聘信息了解审计工作内容,掌握企业对审计的要求。同时该职位有10000条工资、6248条面试,更全面了解审计工作职责。
审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及相关资料的真实性、正确性、合规性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。岗位职责:1、审计员必须审核和证明公司的财会账目是按法律和公司章程的规定制作的。2、必须审核年度报告中是否包含法律所规定的情报以及对公司的事务是否给予虚假的介绍。3、必须查看公司的账本和会计报表并就全部必要的资料和情报向董事提出询问。4、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告。5、必须核实年度财务报表和年度报告的内容。

岗位职责:

1、对集团及子公司年度预算的执行情况进行日常监督与年度审计;

2、对集团内财务规章制度和内控制度等事项进行监督与审计和例行检查;

3、对集团所属子公司进行经济效益与日常经营的监督审计,合同执行落实情况监督与审计

4、参与制定内部审计制度及流程,进行经济责任等相关专项审计工作,并独立完成审计报告;

5、对集团及子公司资金管理与使用、财产、资产等增减及真实性、合法合规性进行审计监督;

任职资格:

1、会计、审计专业统招本科或以上学历,三年以上大型企业财务审计工作经验;

2、熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策;

3、熟悉金蝶或用友财务软件;

4、思维敏捷,有很强的组织、协调能力,良好的沟通能力;

5、具有极强的财务审计分析能力;

6、持有注册会计师优先考虑;

岗位职责:

1、负责制定审核检查表;2、负责填写不符合项报告单;3、负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证;4、向审核组长提供审核有关的质量信息,完成所承担的内部审核任务;5、责对公司内不符合质量体系要求的提出整改意见及建议;6、责在本部门内质量管理手册、质量体系程序文件及作业文件的组织学习,并负责有关内容后的传达;7、负责部门内指导、监督质量体系运行工作。

审计是由国家授权或接受委托的专职机构和人员,依照国家法规、审计准则和会计理论,运用专门的方法,对被审计单位的财政、财务收支、经营管理活动及相关资料的真实性、正确性、合规性、效益性进行审查和监督,评价经济责任,鉴证经济业务,用以维护财经法纪、改善经营管理、提高经济效益的一项独立性的经济监督活动。岗位职责:1、审计员必须审核和证明公司的财会账目是按法律和公司章程的规定制作的。2、必须审核年度报告中是否包含法律所规定的情报以及对公司的事务是否给予虚假的介绍。3、必须查看公司的账本和会计报表并就全部必要的资料和情报向董事提出询问。4、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告。5、必须核实年度财务报表和年度报告的内容。
工作职责: 1、 能开展公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;
2、 执行财务审计、管理审计和效益审计等各项审计工作;
3、 能具体负责公司内部控制健全性、有效性的评估,及时发现公司内控潜在问题和风险,提出改进意见;
4、 执行上级领导安排的各项任务。 任职资格: 1、本科以上学历,具有CIACPACISACCSA等资格证优先;
2、三年以上内审、审计经验,一年以上独立开展审计项目经验;
3、精通EXCELWORDPPT等OFFICE办公软件,会绘制流程图;
4、熟悉内部控制、公司治理等知识,熟悉风险管理知识,精通审计知识,熟悉会计知识。
5、原则性强,具有良好归纳总结能力和数据处理能力,善于发现问题,具有简练准确的文字表达能力;
6、具有较强的沟通协调能力,有良好的语言编导和书面表达能力,有良好的职业操守和团队合作精神;
7、具有较强的抗压能力、主动工作能力和自我管理能力;
8、能遵守审计工作纪律和保密制度。
任职要求:1财务、会计、审计等相关专业毕业;2学习能力、理解能力、沟通能力佳;3能熟练运用excel和ord等办公软件;4注册会计师优先,cpa通过科目多的优先;5事务所经验优先;6能出差肯吃苦爱学习优先;7有上市审计ipo经验优先
工作内容:主持或参与1做程序2整底稿3编报告4控风险5带团队6找项目。
2、协助合伙人通过风险评估草拟年度大数据审计发展计划
3、依据其他审计组提交的数据分析场景在大数据审计平台建立连续审计数据分析报告
4、对现有数据分析场景进行更新,迭代
5、依据其他审计团队要求抽取数据,并提供分析协助
6、自行探索数据分析场景
7 发送连续数据分析中的异常给审计团队,并跟踪结果
8 协助合伙人定期进行风险评估,对高风险关键风险建立数据评估预警模型
9 协助流程审计团队搭建大数据审计模型
任职要求:
1、本科以上学历,4年以上数据分析相关工作经验,较强的数据敏感度,具备信息采集整理,分析能力,能快速发现数据问题并归因;
2熟练使用mysql、Hive等SQL语言;
3熟练使用excel,熟悉FineReport、Tableau等可视化工具的使用;
4、具备大数据审计经验优先,熟悉Python编写工具,具备Python程序编写经验优先。
1、负责对财务收支,资产、负债、损益、所有者权益进行审计监督;
2、负责对经营、管理过程中遵守相关法律、法规、规章,以及执行计划、预算、程序、合同等情况进行审计监督;
3、负责对公司经营、管理、效益情况进行审查和评价;
4、负责对公司内部控制的健全性和有效性进行审查和评价;
5、部门经理安排的其他相关工作。
任职资格:
1、审计、会计、财务等相关专业,大专及以上学历,熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
2、有相关经验者优先,优秀应届毕业生亦可;
3、具备良好的协调沟通能力、组织能力、计划与执行能力;
4、具备良好的语言表达能力、文字书写能力;
5、学习能力强,责任心强,具备敏锐的洞察力,诚实正直,讲原则。
主要职责:
1、负责公司的专项审计、专案审计和财务收支审计等系列审计相关的工作,进行有关审计资料的原始调查、收集整理和建档工作,编写内部审计报告;
2、定期、不定期对下属单位内控制度的执行情况和财务管理状况进行抽查和审计,提出指导意见;
3、评价公司各单位财务管理和各项财务制度的执行情况,对财务管理、内部控制、风险管理方面出具管理建议;
4、执行审计后续跟进及监管改善进度;
5、协助拟订、评价、完善公司内控制度、操作流程,提高内部管理水平和控制有效性;
资格要求:
1、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力
2、具备优秀的逻辑思维和综合分析能力,敏锐的感知与洞察力
3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强
4、具有高度的职业操守
学历和资质要求:
本科以上学历;财务、会计、审计相关专业;具有注册会计师和国际注册内部审计师
工作经验要求:
5年以上财务审计工作经验
1、本科以上(计算机类相关专业);3年以上IT行业JAVA开发工作经验;
2、熟练掌握Java基础,熟悉常用的设计模式;
3熟悉JVM内存模型以及JVM常用的调优策略;
4熟悉线程池的使用了解其工作原理,熟悉几种常见的拒绝策略,熟悉JUC常用并发工具类的使用;
5熟练掌握SpringMVCSpringMybatis三大框架,熟悉SpringMVC执行流程,了解Mybatis底层原理,熟练使用SpringBoot进行开发;
6熟练掌握MySQL数据库,了解MySQL的优化及MySQL分库分表;
7、有耐心、善交流、善钻研、技术敏感度高;
1、按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;
2、负责审计数据的准确性;
3、制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;
4、对财务收支、经营活动进行审计;
5、对公司项目成本及预决算进行审计监督;
6、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
7、对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
8、对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
9、组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
1、具有组织领导能力;
2、综合协调能力;
3、规划执行能力;
4、敏锐的洞察力及预见力;
5、勇于承担责任;
6、严于律己,客观中立。
1、财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;
2、具有4年以上审计或同等工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;
2、eb软件白盒安全测试;
3、挖掘PHP或java程序中未知的安全漏洞和代码缺陷,并对漏洞进行验证,编制安全加固报告;
4、能对常见的漏洞原因、原理、可利用性、风险程度等相关分析报告,如sql注入,xss,csrf,命令执行,文件包含,任意文件下载读取。文件上传,越权未授权操作等漏洞。
5、跟踪和分析业界最新安全漏洞
任职要求:
1、1年以上安全行业工作经验,有实际的php或java漏洞挖掘经验;
2、对php、JAVA编程有较深入的了解,具有一定的编程能力,熟悉主流的php框架,如thinkphp,yii等;
3、了解采用PHP和Java等语言开发的程序中常见的代码缺陷和安全漏洞;
3、熟练掌握掌握主流的源代码审计工具,如Checkmarx CxEnterprise、Armorize CodeSecure、Fortify SCA、RIPS等;
4、熟悉常见安全攻防技术和安全漏洞,熟悉常用渗透测试工具;
5、熟悉常见Web安全漏洞分析与防范,包括SQL注入、XSS、CSRF等OWASP TOP 10安全风险;
加分项:网上公布过常见php、java开源程序0day漏洞。如discuz,phpcms,ecshop等;
6、熟练掌握源代码测试工具及测试流程,有源代码安全检测实战经验者或有CNVD CNNVD CVE的优先录用 。
1、参与公司部分海外地区的项目及中国区项目的审计工作
2、协助项目负责人制定具体项目审计计划
3、按照审计项目分工完成审计工作
4、按照要求整理完善审计档案
5、完成其他交办的工作
2、任职资格:
1、性别不限,30周岁以下,优秀者可放宽年龄限制,中国国籍
2、本科及以上,优秀者可放宽学历限制,专业不限
3、语言能力:英语,可作为工作语言,会西班牙语者优先考虑
4、工作经验:13年审计或内控工作经验
5、核心专业技能:有制造业审计或从业经验,熟悉office操作,具有一定的财务知识,掌握审计方法和流程
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计总监编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职要求:
1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,五年以上相关岗位工作经验;
2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、精通财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的相关流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。

工资分布图(k)

数据来源于看准用户,取自该职位最近一年内员工发布的工资信息。

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