一汽解放集团股份有限公司二〇二一年度审计报告致同会计师事务所(特殊普通合伙)目录审计报告16合并及公司资产负债表78合并及公司利润表9合并及公司现金流量表10合并及公司股东权益变动表1114财务报表附注15122 1审计报告致同审字(22)第110A005047号一汽解放集团股份有限公司全体股东:1、审计意见我们审计了一汽解放集团股份有限公司(以下简称一汽解放公司)财务报表,包括21年12月31日的合并及公司资产负债表,21年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了一汽解放公司21年12月31日的合并及公司财务状况以及21年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于一汽解放公司,并履行了职业道德方面的其他…